2021年度365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇学校部门决算
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2021年度365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇学校
部门决算
第一部分365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇学校单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇学校单位概况
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一、 部门职责实施实施九年一贯制义务教育,促进基础教育发展,小学、初中学历教育。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇学校下辖3所学校;霞阳镇中学、霞阳镇中心小学、霞阳镇希望小学。
(二)决算单位构成。365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇学校本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位无国有资本经营预算财政拨款支出)
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计18281600.38元。与上年相比,增加2160593.1元,增长13.4%,主要是因为工资调资增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计18281600.38元,其中:财政拨款收入18281600.38元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计18281600.38元,其中:基本支出18281600.38元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计18281600.38元,与上年相比,增加2160593.1元, 增长13.4%,主要是因为工资福利人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出18281600.38元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加2160593.1元,增长13.4%,主要是因为工资福利人员经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出18281600.38元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出153114元,占0.84%;
国防(类)支出0元,占0%;
公共安全(类)支出0元,占0%;
教育(类)支出17998545.58元,占98.45%;
科学技术(类)支出0元,占0%;
文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;
社会保障和就业(类)支出129940.8元,占0.71%;
卫生健康(类)支出0元,占0%;
节能环保(类)支出0元,占0%;
城乡社区(类)支出0元,占0%;
农林水(类)支出0元,占0%;
交通运输(类)支出0元,占0%;
资源勘探工业信息等(类)支出0元,占0%;
商业服务业等(类)支出0元,占0%;
金融(类)支出0元,占0%;
自然资源海洋气象等(类)支出0元,占0%;
住房保障(类)支出0元,占0%;
粮油物资储备(类)支出0元,占0%;
灾害防治及应急管理(类)支出0元,占0%;
其他(类)支出0元,占0%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为11482304元,支出决算数为18281600.38元,完成年初预算的159.22%,其中:
1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0元,支出决算为153114元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨款资金,年初未纳入预算。
2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。
年初预算为0元,支出决算为5750元。决算数大于预算数的主要原因:上级拨款资金,年初未纳入预算。
3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
年初预算为4861570元,支出决算为10274489.82元,完成年初预算的211.34%。决算数大于预算数的主要原因:上级拨款资金,年初未纳入预算。
4、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。
年初预算为4738866元,支出决算为4489092.8元,完成年初预算的94.73%。决算数小于预算数的主要原因:2021年人员变动。
5、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算为1881868元,支出决算为3229212.96元,完成年初预算的171.60%。决算数大于预算数的主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
6、 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为129940.8元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出18281600.38元,其中:人员经费16486724.96元,占基本支出的90.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1794875.42元,占基本支出的9.82%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,与上年持平。
公务接待费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0元,占0%,因公出国(境)费支出决算0元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元,占0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元;年初结转和结余0元;支出0元,其中基本支出0元,项目支出0元;年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0元,比年初预算数增加 0元,增长0%。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费4446元;开支培训费99527元,用于开展日常教师教研及学科培训,人数88人,内容为提升中小学教师教育教学学科培训及骨干教师培训等;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额472729.48元,其中:政府采购货物支出472729.48元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
本单位无项目支出。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无项目支出。
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(3)部门评价项目绩效评价结果。本单位无项目支出。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
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2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
本单位是一所九年一贯制农村义务教育学校,是365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局所属的二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。
(一)、机构设置
本部门共有编制人数90人,实有人数88人。下辖3所学校;霞阳镇中学、霞阳镇中心小学、霞阳镇希望小学。
(二)、教育部门职能职责
根据文件规定,本部门的主要职能职责是:实施九年一贯制义务教育,促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况:18281600.38元
1、财政拨款支出决算总体情况。
2021年度财政拨款支出18281600.38元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加2160593.1元,增长13.4%,主要是因为工资福利人员经费增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。
2021年度财政拨款支出18281600.38元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出153114元,占0.84%;
教育(类)支出17998545.58元,占98.45%;
社会保障和就业(类)支出129940.8元,占0.71%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
2021年度财政拨款支出年初预算数为11482304元,支出决算数为18281600.38元,完成年初预算的159.22%,其中:
1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0元,支出决算为153114元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨款资金,年初未纳入预算。
2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。
年初预算为0元,支出决算为5750元。决算数大于预算数的主要原因:上级拨款资金,年初未纳入预算。
3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
年初预算为4861570元,支出决算为10274489.82元,完成年初预算的211.34%。决算数大于预算数的主要原因:上级拨款资金,年初未纳入预算。
4、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。
年初预算为4738866元,支出决算为4489092.8元,完成年初预算的94.73%。决算数小于预算数的主要原因:2021年人员变动。
5、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算为1881868元,支出决算为3229212.96元,完成年初预算的171.6%。决算数大于预算数的主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
6、 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为129940.8元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。
(二)项目支出情况:0元
本年度一般公共预算财政拨款项目支出0元。
三、政府性基金预算支出情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元;年初结转和结余0元;支出0元,其中基本支出0元,项目支出0元;年末结转和结余0元。
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金收支。
五、部门整体支出绩效情况
1.举好从严治党引领旗。深入贯彻党的教育方针,落实习近平总书记关于教育重要论述,在上级部门的正确领导下,认真落实从严治党要求,切实加强党的政治、思想、组织和党风廉政建设。
2.筑牢校园安全防护堤。始终坚守底线思维,增强忧患意识,压实安全责任,全县学校校园安全事故为零。加大疫情防控宣传,落实疫情防控各项措施。全县各级各类学校校园“封闭式”建设、“护学岗”建设、专职保安配备率和一键式紧急报警及校门口监控与属地公安联网率均达到100%。认真落实了交通安全、防校园欺凌、校外租房排查、防溺水、禁毒教育、交通顽瘴痼疾整治等宣传教育。
3.提高质量水平生命线。2021年中考5A生较上年提高较大。
4.打造师资队伍中流柱。突出加强师德师风建设,加强培训促进教师专业成长。
5. 打好行业扶贫持久战。围绕教育资助、控辍保学和驻村帮扶,全面推进“应扶尽扶”“应助尽助”。开展“千名教师扶贫大走访”,送教上门活动。
6.其他工作齐头并进。坚持围绕中心、服务大局,统筹抓好了其他工作的落实。
六、存在的问题及原因分析
1.合理安排收支预算,严格预算管理。按照“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,科学合理编制部门预算,使预算更加切合实际。进一步细化预算,严格执行,增强预算约束意识,提高科学化、精细化预算管理水平。2.规范财务行为,提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策,自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督,做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度,严格财经手续,完善经费使用内部控制制度,加强对原始票据的合法性、完整性审核,做到票据合法规范,手续完备。3.建设阳光财务,提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理,程序更加规范透明,分配更加公平公正,资金更加安全高效。
七、下一步改进措施
1.政治思想工作持续抓。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论武装,贯彻落实好新理念新思想新战略。推进党建质量提升。抓好意识形态工作。增强“四力”、坚守阵地、凝聚人心,充沛正能量、嘹亮好声音、昂扬主旋律,维护好教育和地方的良好形象。全面落实立德树人要求。结合时代要求,落实学生的思想道德教育和价值观教育,争做文明青少年,组织开展中小学生体育艺术展示活动,提升中小学生思想品德和综合素质。
2.教育教学质量重点抓。在城区新建或改建示范幼儿园分园,促进学前教育健康协调发展,全面提升保教质量。义务教育做到学校有特色、学生有特长、质量有保障,促进城乡优质教育资源共享,缩小城乡差距。高中教育多元内涵发展,不断提升办学品位,实现本科和“双一流”大学达线人数有明显突破。职业教育创新特色发展,抓好专业技能培训。让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。
3.教育均衡发展全面抓。稳步推进教育信息化建设,持续推进师资水平提升。加强师德师风建设,落实教师全员培训,大力表彰奖励优秀讲师,提高师资整体水平。
4.安全稳定工作天天抓。坚决把师生的生命安全放在首要位置,落实学生的安全管理与教育,特别是加强疫情下学生的心理疏导与关爱,加强交通安全教育与防溺水工作管理。项目经费绩效评价报告
本单位无项目绩效。
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