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        365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年度政府预算公开

        信息来源:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注财政局

        发布时间:2019-03-06 17:41
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          第一部分 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2018年财政预算执行情况与2019年财政预算草案的报告

          第二部分  2019年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注财政预算转移支付情况说明

          第三部分  365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注举借债务情况说明

          第四部分  2019年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注本级汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

          第五部分  365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年政府预算公开表格:

          (1)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算收入表

          (2)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算支出表

          (3)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算“三公”经费预算表

          (4)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算本级支出表

          (5)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算本级基本支出表(政府经济分类)

          (6)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算本级基本支出表(部门经济分类)

          (7)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算收支平衡表

          (8)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年政府性基金收入表

          (9)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年政府性基金支出表

          (10)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年社会保险基金收支表

          (11)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年社会保险基金收入表

          (12)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年社会保险基金支出表

          (13)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年国有资本经营预算收入表

          (14)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年国有资本经营预算支出表

          (15)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2018年政府一般债务限额和余额情况表

               (16)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2018年政府专项债务限额和余额情况表

               (17)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算分项目表

               (18)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算分地区表

               (19)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年政府性基金转移支付预算分项目表

               (20)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年政府性基金转移支付预算分地区表


        第一部分

        365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2018年财政预算执行情况与2019年财政预算草案的报告

        ——2019年2月17日在365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注第十七届人民代表大会第四次会议上

        县财政局局长  刘宝光


        各位代表:

          受县人民政府委托,我向大会报告365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

          一、2018年全县财政预算执行情况

          2018年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,县财政部门认真落实县十七届人大三次会议的有关决议,全力服务保障“产业项目建设年”活动,支持打好“三大攻坚战”,优先保障民生基本需求,助推全县经济社会可持续高质量发展。

          (一)2018年预算执行情况

          1. 一般公共预算执行情况

          2018年全县完成一般公共预算总收入57645万元,为调整预算(下同)的63.22%。其中:地方收入完成32048万元,为预算的54.79%;上划中央收入完成20024万元,为预算的77.44%;上划省级收入完成5573万元,为预算的81.66%。全口径财政收入与上年比较,增长7.76%。

          支出预算执行情况:2018年全县一般公共预算支出完成177970万元,为调整预算(下同)的93.38%,比上年同期(下同)下降8.61%。

          具体到功能分类科目:一般公共服务19981万元,为预算的100%,下降4%;国防176万元,为预算的100%,下降20.72%;公共安全4768万元,为预算的83.84%,下降53.27%;教育26820万元,为预算的97.05%,增长8.42%;科学技术4649万元,为预算的88.57%,增长17.43%;文化体育与传媒4298万元,为预算的81.23%,下降22.49%;社会保障和就业22037万元,为预算的100%,增长9.6%;医疗卫生与计划生育18078万元,为预算的98.91%,增长4.45%;节能环保5315万元,为预算的88.78%,下降2.41%;城乡社区16280万元,为预算的99.23%,下降21.52%;农林水34220万元,为预算的94.23%,增长10.23%;交通运输6688万元,为预算的86.44%,增长0.98%;资源勘探信息等2058万元,为预算的88.06%,增长6.91%;商业服务业等1021万元,为预算的100%,增长7.02%;金融12万元,为预算的100%,增长100%;国土海洋气象等2127万元,为预算的82.31%,下降8.2%;住房保障4492万元,为预算的50.48%,下降65.65%;粮油物资储备22万元,为预算的100%,增长340%;债务付息3918万元,为预算的387.92%,增长35.52%;其他支出1010万元,为预算的25.78%,下降85.17%。

          具体到部门预算支出经济分类科目:工资福利支出47641万元、商品和服务支出51943万元、对个人和家庭的补助18750万元、债务利息及费用支出3918万元、资本性支出(基本建设)2224万元、资本性支出24306万元、对企业补助(基本建设)600万元、对企业补助2315万元、对社会保障基金补助12686万元、其他支出13587万元。

          收支平衡情况

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          (1)全县一般公共预算收支平衡情况

          2018年全县一般公共预算地方收入32048万元,加上上级补助收入117031万元,转贷省财政代理发行地方政府债券收入18483万元,上年结余收入12654万元,调入预算稳定调节基金33005万元,调入资金12739万元,构成一般预算收入总计225960万元。

          2018年全县一般公共预算支出177970万元,加上解支出3250万元,债券还本支出9083万元,安排预算稳定调节基金23045万元,构成一般公共预算支出总计213348万元。

          2018年全县一般公共预算收入总计和支出总计相抵,年终结转下年支出12612万元。

          (2)县本级一般公共预算收支平衡情况

          2018年全县一般公共预算地方收入32048万元,加上上级补助收入106903万元,转贷省财政代理发行地方政府债券收入18483万元,上年结余收入12654万元,调入预算稳定调节基金33005万元,调入资金12739万元,构成一般预算收入总计215832万元。

          2018年全县一般公共预算支出167842万元,加上解支出3250万元,债券还本支出9083万元,安排预算稳定调节基金23045万元,构成一般公共预算支出总计203220万元。

          2018年全县一般公共预算收入总计和支出总计相抵,年终结转下年支出12612万元。

          2. 国有资本经营预算执行情况

          2018年全县国有资本经营收入年初预算55万元,实际完成21万元。鉴于我县国有资本经营收支总量太小,2018年度国有资本经营收支不单列预算,收入和支出纳入一般公共预算管理。

          3. 政府性基金预算执行情况

          2018年全县完成政府性基金预算收入8492万元。其中:国有土地使用权出让收入6877万元、国有土地收益基金收入1236万元、农业土地开发资金收入115万元、城市基础设施配套费收入135万元、污水处理费收入129万元。

          2018年全县完成政府性基金预算支出7897万元。具体到功能分类科目:文化体育与传媒18万元、社会保障和就业276万元、城乡社区6498万元、农林水事务4万元、商业服务业等46万元、其他支出561万元、债务付息支出494万元。

          具体到部门预算支出经济分类科目:商品和服务支出1666万元、对个人和家庭的补助232万元、债务利息及费用支出494万元、资本性支出(基本建设)12万元、资本性支出5411万元、对企业补助53万元、其他支出29万元。

          收支平衡情况

          2018年全县政府性基金预算收入8492万元,加上级补助收入1809万元,转贷省财政代理发行地方政府债券收入5530万元,上年结转收入2421万元,构成政府性基金预算收入总计18252万元。

          2018年全县政府性基金预算支出7897万元,加上解支出15万元,债券还本支出330万元,调出资金8055万元,构成政府性基金预算支出总计16297万元。

          2018年政府性基金预算收入和支出相抵,年终结转下年支出1955万元。

          4. 社会保险基金预算执行情况

          2018年社会保险基金总收入为56376万元,主要项目是:企业职工基本养老保险基金总收入19579万元,城乡居民基本养老保险基金总收入4271万元,机关事业单位基本养老保险基金总收入14062万元,职工基本医疗保险基金总收入5594万元,城乡居民基本医疗保险基金总收入11674万元,工伤保险基金总收入722万元,失业保险基金总收入170万元,生育保险基金总收入304万元。   

          2018年社会保险基金总支出为46784万元,主要项目是:企业职工基本养老保险基金总支出17370万元,城乡居民基本养老保险基金总支出3380万元,机关事业单位基本养老保险基金总支出13896万元,职工基本医疗保险基金总支出3970万元,城乡居民基本医疗保险基金总支出7560万元,工伤保险基金总支出424万元,失业保险基金总支出40万元,生育保险基金144万元。

          2018年社会保险基金收支相抵,收大于支9592万元。社会保险基金上年滚存结余39398万元,2018年年末滚存结余48990万元。

          5. 政府性债务情况

          2017年末全县政府性债务余额149850万元,截止2018年12月末全县政府性债务余额合计161989万元,比上年增加12139万元。其中:政府负有偿还责任的债务161055万元、负有担保责任的债务909万元、可能承担一定救助责任的债务25万元。

          需要说明的是,上述预算执行情况是快报数,在决算编制汇总后还会有一些小变动,届时再向县人大常委会报告。

          (二)2018年财政主要工作

          回顾2018年的财政工作,主要有以下特点:

          1. 抓实财政收入,税收占比大幅提升。面对经济下行压力加大、大规模减税降费和压减非税收入的多重挑战,县财政部门迎难而上,综合施策,实现了收入质量大幅提高。一是大力培源。2018年欧科亿实现税收2932万元,同比增长15.71%,国声声学实现税收1634万元。二是盘活土地市场。2018年县本级实现土地收入1.87亿元,实现土地增减挂收入1.77亿元。三是大力压减非税收入。全年压减非税收入32539万元,税收收入占一般公共预算收入的比重达83.35%,同比提升22个百分点。

          2. 抓优支出结构,民生保障水平大幅提高。面对尖锐的财政收支矛盾,县财政部门不断优化支出次序,调整支出结构,坚决落实关于“保工资、保运转、保民生”决策部署,确保了全县公职人员工资正常发放、机关正常运转以及社会保障等重点支出,为维护社会大局稳定提供财政支持。全年民生支出14.5亿元,占一般公共预算支出的比重为81.49%,同比提高4个百分点,其中教育支出26820万元,同比增长8.42%;社会保障和就业支出22037万元,同比增长9.6%;医疗卫生支出18078万元,同比增长4.45%。科学技术支出 4649万元,同比增长17.43%。通过“一卡通”发放惠农补贴共67项,金额9132万元。

          3. 抓牢重点工作,服务“三大攻坚战”大幅提速。县财政部门全力以赴,主动作为,统筹兼顾,为“三大攻坚战”持续有序开展提供资金保障。一是着力支持打好防范化解重大风险攻坚战。坚持量财办事的原则,牢牢守住资金不断链和不发生系统性风险的底线,2018年消化存量债务1.24亿元,还本付息 9083万元,政府性债务控制在省政府下达的限额内,风险总体平稳可控。二是着力支持打好精准脱贫攻坚战。共计投入3.11亿元,其中统筹整合1.82亿财政涉农资金,集中发力补短板;县本级筹措资金1.29亿元用于“两房”工程和易地扶贫搬迁、医疗、教育和养老保险等。三是着力支持打好污染防治攻坚战。投入9117万元,用于农村环境整治、城区污水提质改造、垃圾处理等环保支出。

          4. 抓好资金筹措,服务产业项目建设大幅提质。一是支持园区建设。坚持以“产业项目建设年”为抓手,投入1.06亿元,支持九龙工业园和中小企业创业园产业项目建设,引进了一批大项目、好项目。二是支持实体经济发展。全面落实减税降费政策,全年减税近1亿元。三是支持景区建设。投入1.09亿元,积极支持炎帝陵和神农谷景区建设。

          5. 抓细财政改革,财政管理水平大幅提效。一是不断深化预决算信息公开。坚持以“公开为常态,不公开是例外”为原则,不断细化公开内容,规范公开渠道,将公开透明贯穿预决算及“三公经费”公开的全过程,主动接受社会监督。二是启动了预算执行动态监控机制。为深化国库集中支付改革,有效防范财政资金支付风险,将财政监督关口前移,提升财政监管水平,2018年11月份启动了预算执行动态监控机制。三是加强绩效管理。加大全县项目预算绩效评价工作力度,建立评价结果与预算编制和财政管理政策相结合的工作机制,强化绩效评价结果应用,促进部门从整体上提升绩效管理水平,提高财政资金使用效益。

          财政工作虽然取得了一些成绩,但也存在着一些困难和问题,主要是:受政策性减税降费和经济下行压力加大等多重减收因素的影响,财政收入特别是税收增长异常艰难;刚性支出和重点项目增支压力大,收支矛盾异常突出;规范财政管理、强化财政监督和有效防范财政风险的工作任务还相当艰巨。

          二、2019年财政收支预算草案

          2019年全县财政预算编制的基本原则是:财政收入保持适度增长;财政支出重点保工资、保运转、保民生。

          (一)一般公共预算

          1. 一般公共预算收入计划。2019年全县一般公共预算收入计划建议数62257万元,比上年完成数增加4612万元,增长8%。其中地方收入33716万元,上划中央收入22518万元,上划省级收入6023万元。税收收入的比重预计为84.01%,比上年提高0.66个百分点。

          分征收部门收入计划建议数:税务部门54020万元,比上年完成数增加4496万元,增长9.08%。财政部门8237万元,比上年完成数增加155万元,增长1.91%。

          2019年一般公共预算地方收入预计33716万元,加预计上级财力性补助收入40742万元,提前下达上级转移支付资金38573万元,上年结转12612万元,预算稳定调节基金调入37050万元,政府性基金调入6298万元,其他调入资金5000万元,新增债券转贷收入3000万元,减去上解支出3291万元,2019年可用于安排一般公共预算支出的收入为173700万元。

          2. 一般公共预算支出计划。按照收支平衡的原则,相应安排2019年一般公共预算支出173700万元。

          具体到功能分类科目:一般公共服务39894万元,比上年预算数(下同)增长23.26%;国防151万元,下降13.22%;公共安全5681万元,增长6.29%;教育24636万元,下降10.95%;科学技术1010万元,增长174.46%;文化旅游体育与传媒3873万元,增长7.46%;社会保障和就业27976万元,增长29.07%;卫生健康17283万元,增长28.16%;节能环保3582万元,下降23.67%;城乡社区4091万元,下降84.39%;农林水26515万元,下降9.96%;交通运输3984万元,下降48.98%;资源勘探信息等1887万元,增长13.88%;商业服务业等472万元,下降58.19%;金融37万元,增长117.65%;自然资源海洋气象等1399万元,下降44.88%;住房保障7660万元,增长87.98%;粮油物资储备184万元,下降4.66%;灾害防治及应急管理780万元;预备费500万元;其他支出2105万元,下降57.22%。

          具体到部门预算支出经济分类科目:工资福利支出50899万元,比上年预算数(下同)增长5.19%;商品和服务支出47098万元,下降8.38%;对个人和家庭的补助19701万元,下降7.96%;债务利息及费用支出2776万元;资本性支出(基本建设)3963万元;资本性支出8841万元,下降36.67%;对企业补助2531万元,增长20.52%;对社会保障基金补助17314万元,增长95.99%;其他支出20577万元,下降50.27%。

          具体到政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出33786万元,增长9.12%;机关商品和服务支出39494万元,下降17.13%;机关资本性支出(一)8841万元,增长32.73%;机关资本性支出(二)3963万元;对事业单位经常性补助24717万元,增长16.73%;对企业补助2531万元,增长20.52%;对个人和家庭的补助19701万元,下降7.96%;对社会保障基金补助17314万元,增长95.99%;债务利息及费用支出2776万元;其他支出20577万元,下降50.27%。

          (二)国有资本经营预算

          2019年无国有资本经营收入。

          (三)政府性基金预算

          2019年政府性基金收入预算为42527万元,主要项目是:污水处理费收入116万元、国有土地使用权出让收入42367万元、城市基础设施配套费收入44万元。

          2019年政府性基金预算收入42527万元,加提前下达上级补助收入273万元,上年结转1955万元,减去污水处理费收入调入一般公共预算116万元,结余6182万元调入一般公共预算,全年可供安排的政府性基金预算收入为38457万元。

          根据收支平衡的原则,相应安排2019年政府性基金支出预算为38457万元。

          具体到功能分类科目:文化旅游体育与传媒21万元;社会保障和就业895万元;城乡社区34875万元;农林水38万元;其他支出831万元;债务付息1797万元。

          具体到部门预算支出经济分类科目:工资福利支出44万元;商品和服务支出27601万元;对个人和家庭的补助238万元;债务利息及费用支出1797万元;资本性支出8718万元;对企业补助21万元;其他支出38万元。

          具体到政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出44万元;机关商品和服务支出27601万元;机关资本性支出(一)8718万元;对企业补助21万元;对个人和家庭的补助238万元;债务利息及费用支出1797万元;其他支出38万元。

          (四)社会保险基金预算

          2019年社会保险基金收入预算为37351万元,主要项目是:城乡居民基本养老保险基金收入预算4210万元(本级财政补助收入150万元),机关事业单位基本养老保险基金收入预算14505万元(本级财政补助收入5910万元),职工基本医疗保险基金收入预算5287万元,城乡居民基本医疗保险基金收入预算12270万元(本级财政补助收入476万元),工伤保险基金收入预算644万元,失业保险基金收入预算141万元,生育保险基金收入预算294万元。

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          企业职工基本养老保险基金收入预算由省统一编制,县级财政补助收入495万元。

          2019年社会保险基金支出预算为32703万元,主要项目是:城乡居民基本养老保险基金支出预算3483万元,机关事业单位基本养老保险基金支出预算15198万元,职工基本医疗保险基金支出预算3883万元,城乡居民基本医疗保险基金支出预算9147万元,工伤保险基金支出预算476万元,失业保险基金支出预算334万元,生育保险基金支出预算182万元,企业职工基本养老保险基金支出预算由省统一编制。

          2019年预计全县社会保险基金预算收入总计和社会保险基金预算支出总计相抵,收大于支4648万元,年末滚存结余47342万元。

          三、为圆满完成2019年预算任务而努力奋斗

          2019年是中华人民共和国成立70周年,是决胜全面建成小康社会的关键之年,做好财政工作责任重大。2019年全县财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,以提高财政运行质量为中心,着力支持 “两个主战场”和“ 三大攻坚战”,为全面建设美丽幸福新炎陵提供有力的财政保障。

          (一)突出财源建设,着力提高收入质量。一是强化收入征管。密切关注宏观经济和财税政策变化,强化税源分析管理,加强综合治税、协税护税,细化征管措施,切实堵塞征管漏洞,推进依法征收,确保应收尽收。二是注重财源培育。认真落实国家支持民营企业发展政策,营造良好的发展环境,扶持重点行业、支柱产业加快发展,培植涵养财源,夯实财政可持续高质量发展的基础。三是坚决落实结构性减税政策。严格执行行政事业性收费和政府性基金项目目录清单制度,完善涉企收费监管机制,切实降低企业税费负担。四是坚持向上争取支持和向内组织收入并重,依法依规组织收入,努力提高收入质量。

          (二)突出财政引导,着力推动转型发展。围绕推进供给侧改革,创新财政支持方式,充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用,引导社会资金重点支持我县主导产业发展。综合运用财政政策工具,保障重点产业、重点企业、重点项目和园区重点建设和发展。加大“三农”政策支持和资金投入力度,推进农业结构调整,扶持农业特色优势产业,支持现代农业发展。支持实施乡村振兴战略,强化财政支农投入,支持农业基础设施建设、特色产业建设。

          (三)突出民生保障,着力推动共享发展。落实以人民为中心的发展思想,坚持经济发展与民生改善相结合,突出保基本、兜底线。一是进一步调整优化支出结构,将更多的财力用于保障和改善民生。二是科学统筹财力,不断加大教育、就业、卫生健康、养老、社会救助等社会事业投入力度,促进基本公共服务均等化。三是对县委、县政府确定的重点民生项目、民生政策和民生工程,全力落实,加强保障。 

          (四)突出质量效益,着力深化财税改革。一是继续深化完善国库集中支付改革,将国库集中支付改革延伸到乡镇。二是强化财政扶贫资金动态化监管机制,对扶贫资金实施全面绩效管理,有效提升扶贫资金使用效益。三是积极盘活财政存量资金,提高财政资金统筹力度,发挥财政资金效益。四是进一步扩大预算绩效管理范围,加强绩效评价、监督检查和审计结果的运用。

          (五)突出预算管理,着力提升工作绩效。增强预算执行刚性,维护预算的严肃性。加强行政事业单位国有资产管理,规范资产配置。建立健全财政大监督机制和财政内控机制,构筑事前防范、事中控制、事后监督和纠正的风险管控体系。继续做好政府隐性债务化解、地方政府债务置换工作,加强政府债务限额管理,有效化解政府债务风险。贯彻落实中央“八项规定”要求,健全严肃财经纪律长效机制,从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出,规范财政资金管理。

          各位代表,完成2019年财政预算任务艰巨,使命光荣,我们将在县委的正确领导下,自觉接受县人大、县政协和社会各界的监督,不忘初心,牢记使命,主动作为,努力完成全年预算和各项财政工作任务,为全面建设美丽幸福新炎陵做出新的更大贡献!


        第二部分

        2019年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注财政预算转移支付情况说明


                一般公共预算中上级转移支付情况:2019年纳入预算的上级补助收入47917万元。
               一是税收返还性收入5696万元。其中增值税和消费税返还等3597万元、所得税基数返还447万元、成品油税费改革税收返还625万元、其他税收返还1027万元。
               二是一般性转移支付收入30046万元。其中均衡性转移支付12922万元、革命老区转移支付882万元、固定数额补助收入6187万元、县级基本财力奖补资金2029万元、结算补助收入2051万元、企事业单位预算划转补助34万元、基层公检法司补助74万元、义务教育转移支付1061万元、城乡居民医疗保险转移支付106万元、农村综合改革转移支付425万元、重点生态功能区转移支付4244万元、其他一般性转移支付31万元。
               三是已提前下达和预计可能下达的专项转移支付收入12175万元。其中:教育726万元,文化旅游体育与传媒245万元,社会保障和就业2759万元,卫生健康124万元,城乡社区100万元,农林水8016万元,交通运输10万元,商业服务业等121万元,粮油物资储备74万元。


        第三部分

        365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注举借债务情况说明 


              (一)地方政府债务限额余额情况
               365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注截至2018年末政府性债务余额16.19亿元,比上年增加1.21亿元。其中:政府债务余额16.10亿元,比上年增加1.64亿元(一般债务13.76亿元,比上年增加1.12亿元;专项债务2.34亿元,比上年增加0.52亿元);政府负有担保责任的债务0.09亿元,比上年增加42.43万元(因外汇调整产生的差异);政府可能承担一定救助责任的债务0.0025亿元,比上年减少0.43亿元。
        政府性债务中的政府债务实行限额管理,省财政厅最终以文件形式下达县本级2018年政府债务限额为16.46亿元,2018政府债务余额控制在省下达的政府债务限额以内。
               2019年年初预算0.78亿元用于债券还本付息,2019下达债务总限额17.97亿元,其中:一般债务限额15.19亿元,专项债务限额2.78亿元;新增一般债务限额1.07亿元,新增专项债务限额0.44亿元。
              (二)本级新增地方政府债券资金使用安排
               2018年省财政厅下达炎陵地方政府新增债券金额共1.4亿元,其中:一般债券0.88亿元用于环保、卫生、交通、园区基础设施和农村基础设施建设等项目支出;专项债券资金0.52亿元用于土地储备项目支出。
               2019年新增债务安排情况,在上级文件下发后在政府性债务专栏公开。
              (三)地方政府债务还本付息情况
              365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年年初预算安排还本付息7797万元,其中一般债务还本付息6000万元,专项债券还本付息1797万元。
        365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2018年地方政府债券还本付息资金支出共计4459万元,即政府债券付息4459万元,其中:一般债券付息3965万元(一般债券溢价冲减付息金额46万元);专项债券付息494万元。
              2018年发行再融资债券金额3701万元,其中:一般再融资债券3371万元,专项再融资债券330万元。


        第四部分

        2019年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注本级汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明


          按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          2019年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注本级汇总一般公共预算“三公”经费预算1559万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费1013万元,公务用车购置及运行费546万元(其中公务用车运行维护费546万元、公务用车购置0万元)。2019年县本级“三公”经费预算数比上年减少了394万元,同比下降20.17%,主要原因是各部门贯彻落实八项规定及党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出。


        第五部分

        365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年政府预算公开表格


          (1)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算收入表

          (2)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算支出表

          (3)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算“三公”经费预算表

          (4)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算本级支出表

          (5)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算本级基本支出表(政府经济分类)

          (6)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算本级基本支出表(部门经济分类)

          (7)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算收支平衡表

          (8)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年政府性基金收入表

          (9)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年政府性基金支出表

          (10)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年社会保险基金收支表

          (11)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年社会保险基金收入表

          (12)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年社会保险基金支出表

          (13)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年国有资本经营预算收入表

          (14)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年国有资本经营预算支出表

          (15)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2018年政府一般债务限额和余额情况表

               (16)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2018年政府专项债务限额和余额情况表

               (17)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算分项目表

               (18)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算分地区表

               (19)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年政府性基金转移支付预算分项目表

               (20)365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年政府性基金转移支付预算分地区表


        附件:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2019年政府预算公开表格

         

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